Gestionnaire de la vérification interne et des processus financiers

Sommaire du poste

Relevant du Directeur de l’information financière, le gestionnaire de la vérification interne et des processus financiers gère tous les aspects relatifs à la vérification interne et aux processus financiers de l’entreprise (conformité à NI 52-109). La personne à ce poste travaille en étroite collaboration avec les principaux intervenants de plusieurs services de l’entreprise.

 

La personne à ce poste est responsable des contrôles internes à l’égard de l’information financière pour les processus d’affaires et financiers. Elle a une bonne compréhension de l’environnement de contrôle et peut coordonner, faire l’évaluation des tests des contrôles et des processus, identifier et évaluer les lacunes, agir comme guide, formuler des recommandations pratiques et mettre en lumière les considérations de contrôle interne pour de nouveaux systèmes ou processus financiers.

Responsabilités

  • Identifier les occasions d'améliorer les opérations financières de clôture des états financiers pour optimiser la répartition des ressources et exploiter les technologies ;
  • Apporter son aide pour la révision, les tests et l'implantation de nouveaux processus financiers relatifs à de nouveaux produits, systèmes financiers et sources de revenus ;
  • Planifier et coordonner la révision annuelle des narratifs de contrôles internes et des matrices de contrôle des risques ;
  • Soutenir les propriétaires des processus d'affaires en améliorant la documentation interne et en renforçant les contrôles internes ;
  • Développer une profonde compréhension des affaires, des processus et des contrôles internes pour identifier les actions nécessaires à la réduction des risques et à l'amélioration de l'efficacité ;
  • Développer une stratégie et un cadre de test en déterminant l'étendue, le moment opportun et la documentation nécessaire ;
  • Effectuer les tests de contrôle internes en évaluant l'efficacité du design et de l'exploitation et fournir des recommandations pratiques ;
  • Apporter son aide pour la vérification du CGTI (contrôles généraux de la technologie de l'information) et faire un suivi pour les plans de réhabilitation et d'amélioration ;
  • Coordonner et passer en revue les rapports de COS (contrôles de l'organisme de services) ;
  • Mener les considérations de contrôle interne pour les nouveaux processus financiers ou l'implantation de nouveaux systèmes ;
  • Établir des processus de suivis spécifiques pour surveiller l'implantation des plans d'action de contrôle interne ;
  • Préparer et présenter les lignes directrices pour la documentation de formation sur les contrôles et processus ;
  • Travailler étroitement avec les vérificateurs externes pour les tests de contrôle interne ;
  • Apporter son aide au contrôleur général et aux consultants externes pour l'établissement des contrôles 52-109 dans une entreprise affiliée et la formation à leur sujet.

Exigences du poste

  • Titre professionnel de CPA ou de CIA ;
  • Minimum 4 années d'expérience en vérification interne ou externe au sein d'entreprises ouvertes ;
  • Connaissance approfondie des principaux règlements reliés à l'environnement de contrôle (cadre du COSO 2013, NI 52-109 et fournisseurs d'organisation de service) et aux CGTI (COBIT) ;
  • Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication (communication orale et écrite) ;
  • Capacité à s'organiser, à faire plusieurs tâches en même temps et à respecter les délais dans un milieu rapide et changeant ;
  • Solide esprit d'équipe et désir d'amélioration continue ;
  • Expérience avec les CGTI un atout ;
  • La connaissance de SAP est un atout important ;
  • Bilinguisme français et anglais.

Si la possibilité de joindre une équipe dynamique et de travailler pour une entreprise canadienne prospère et en pleine croissance vous intéresse, envoyez-nous votre CV.
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